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张老师您好!我们是新开办的医药公司,还在筹办期间,好多费用都是股东垫付的,发票是2022年12月份的,他现在才拿来报销,,也就是要报销到今年元月份金额还比较大40多万,像这种跨年发票,我怎么做账呢?是不是只能做在2022.12月份,才能所得税前扣除?有什么好的办法处理

2023-01-05

12月份没有记账的话,补记到12月份就可以了呢。发票不在分录的后面。

我能不能先走到其他应付款里面,元月份付款了冲其他应付款,麻烦老师给个好建议我

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