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职工李**垫付公司的10月预交电费2400元;文具费360元、邮费150元,后收到国家电网2230元发票,老师,请问这如何做账

2023-01-05

1.职工垫付的预缴电费是 借 预付账款 贷 其他应付款 2. 公司支付给员工时 借 其他应付款 贷 银行存款 3. 实际摊销时 借 管理费用 贷 预付账款。 3.报销文具费和油费时 借 管理费用 -办公费 贷 银行存款 4.后收到国家电网2230元发票:借 管理费用/销售费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款

谢谢老师

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