转给对方的部分计入往来收到的时候计入其他应付款,支付出去时 冲减其他应付款,剩下的差额部分可以计入其他业务收入 借:银行存款/其他应付款等 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项。
老师,4s店卖车,但是本店没有这个车型,卖的是别家店的,发票也是他家开,贷款也是他们弄,我们收客户首付,金融管理费,和贷款利息,又给他家汇了车款和开票税点,这个得怎么做账?
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