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老师:一般纳税人商贸单位,开13税和9税的票,也有开6税的服务费的票,增值税纳税申报表附表3里把6税的价税合计额填列进去了,没弄明白是什么原因。谢谢!

2022-10-23

附表三 ,属于营改增企业的话 涉及到这张表, 6%的服务费发票是企业涉及到了营改增的项目,所以需要填写这个表,需要价税合计数填写到第一列,又因为不涉及到差额征收的部分 所以不需要填写后面几列的扣除部分

6%数据填写了附表一,会自动的汇总到主表里面的呢,可以不需要单独的提现填写

主表的明细上不体现服务收入的,合计在第一行里的。

嗯嗯,不客气的。

老师:那一般纳税人商贸单位,附表1中填列过的6税(服务费——陈列费)的销售额和税额在附表3中以价税合计填在第一列。但在主表中却只有13税和9税的销售货物的销售额和税额,6税的在主表中需要填吗,我看到的这份里主表里未填6税的,对不对?谢谢!

如果会自动汇总到主表里,是不是应该在第3行自动体现?现在主表里未有体现,是不是主表还是有问题?谢谢

明白了,主表第一行里总金额包含服务收入,但服务收入没有单独的位置。谢谢

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