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你好 。老师 我们企业是小规模纳税人,上个季度开了增值税专票和增值税普票。普票免税,专票错把3%依旧按照1%开了,需要红冲了。本月改如何申报啊?谢谢!

2022-10-20

需要先把上季度开的专票正常申报交税了,然后再在本季度红冲了之后,本季度申报的时候专票销售额里按照本季度开的正数减去负数后的金额填写,没有正数专票的话填负数申报,这个需要先联系一下专管员处理一下。

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