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上个月开的发票,月初送回,说开票信息有误。我这边开了负数发票。相关的账务和报税怎么处理呢

2022-09-26

你们增值税是季报还是月报的呢?如果是季报的话,本季度申报的时候,按照正数发票减去红字发票的金额填写本期销售额的,如果是按月申报的话,上月需要按照上月的正数发票申报,本月开具负数发票的话,是冲减的本月的收入。

如果是按月申报的话,上月需要按照上月的正数发票申报,本月开具负数发票的话,是冲减的本月的收入。分录是在红冲的月份做冲减收入的分录。

老师,相关会计分录和一般纳税人的报税怎么处理呢

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