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老师,我们作为购买方,我们已经抵扣的进项税,然后我们申请红字信息表2000元,销售方给我们开负数发票2000元,我应该怎么做账?我们是软件公司,借成本-2000 进项税-2000 贷,预付账款-2000还是借成本-2000 进项税额转出-2000贷预付账款-2000登陆税务局增值税申报表时填写在进项税额转出那栏了?那个方式是对的?

2022-06-02

借成本-2000 进项税-2000 贷,预付账款-2000 填写在附表二的红字信息表对应的进项税额转出一栏。

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