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老师,我们有个建筑工程项目,签订的时候:建筑安装1800万元,设备采购3400万元,我想两问一下设备采购这一块还用在项目所在地预交税款吗?我们设备是要给分包商的,我是该做:借:合同履约成本——设备 还是按照其他收入做账呢:老师能说一下吗?

2022-05-17

设备采购是单独的话不需要预交的,按照购入商品销售商品做帐的。

这个销售给分包商后期不收回的话,按照买卖商品做,买入时做:借库存商品 贷:银行存款等,卖出时做借:银行存款 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借;主营业务成本 贷:库存商品。 收取的管理费计入其他业务收入就可以。

老师,比如工程建筑项目5000多万,材料3400万,管理费300多万,我想问一下,1,这些材料我是做借:合同履约成本-材料,还是按照买卖商品做呢:买入时做:借库存商品,卖出时做:主营业务收入并结转主营业务成本呢,2,管理费,我按照工程项目做:工程结算和合同履约成本等工程科目呢还是按照现代服务做呢

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