当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

老师您好,我有一笔需要付出去的资料编制的服务费,但是这笔钱暂时没有支付给对方,在我们现在的业务往来中,对方有需要支付给我的费用,是从我给对方的服务费中抵扣的,这样的账务应该怎么处理。怎么做分录。麻烦老师帮忙解答一下。谢谢!

2022-03-08

借:xx费用 贷:应付账款 抵减 借:应付账款 贷:应收账款

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?

相关问答