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老师,一般纳税人,给业务员发放年终奖时,竟然在业务员报销费用时一并发了出来,年终奖部分挂到了其他应收款—某某人,这样做以后怎么调账来冲减其他应收款—某某人这个科目?

2026-03-25

调账处理步骤如下:1. 确认年终奖金额,并计提:借:销售费用/管理费用-工资薪金,贷:应付职工薪酬-工资。2. 冲销原错误分录:借:其他应收款-某某人(红字或贷方),贷:银行存款/库存现金(红字或借方)。此步骤视原报销支付分录的具体科目而定。3. 正确发放年终奖:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款/库存现金,应交税费-应交个人所得税(如需代扣)。通过以上分录,即可将错挂的“其他应收款”冲平,并将年终奖正确计入费用和薪酬。

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