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请问,按照例子和老师的回复在金蝶软件上模拟了账务处理,结账后,科目余额表中,三级科目“转出未交增值税”和“转出多交增值税”余额年末不为零,所以,年末三级科目的结转怎么做呢?谢谢

2025-11-26

结转完增值税以后,再做一笔应交税费-应交增值税三级明细科目结转。就是把销项和进项 以及转出未交增值税,和转出多交增值税 反向结转

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