工程竣工结算时,将"在建工程"科目中归集的水电费转入"固定资产"成本。若施工方后续将款项支付给你公司,冲减"其他应收款";若作为工程款抵扣,则冲减应付工程款。需确保所有代付水电费在固定资产竣工决算前完成账务处理。
如果这个月一次性附发票可以吗?该怎么处理?或者我应该怎么处理比较合适?
到后期工程结束了怎么处理?
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