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本月做进项税额转出处理,具体操作: 1. 在增值税申报表附表二第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"填写重复抵扣的税额 2. 账务处理: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3. 需留存相关说明备查
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老师:李老师
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