你们前期做了无票收入申报,后期开票以后,你们是需要经过税务局同意, 冲减负数发票后 的金额填写到申报表里面
小规模季度如果没有超过30万,咱们填写到小规模主表第9.10栏次里面
可能我没表达清楚,是这样的,6月销售商品,货已送到,未开票7月报税,填10栏(不是个体)如果10月把这个开了票,又该怎么填,填哪里?我们公司客户是医院,经常这样,有时3月有时半年才开票,这种情况怎么报税?可以0报吗
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