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请问公司24年开出发票当月申报并于次月己缴增值税,没有确认收入,25年收到款项并确认收入,请问怎么做账务处理,(增值税怎么做分录)

2025-06-13

其他经营业务下取得的收入 未收取的款项 计入应收账款

24年开票时:借:应收账款贷:应交税费-应交增值税(销项税额)25年收款确认收入时:借:银行存款贷:应收账款借:应收账款贷:主营业务收入增值税已在24年申报缴纳,25年无需重复处理增值税。

开出发票时没有做挂账处理,只是申报了税并缴纳了增值税(与当月申报的增值税一起缴纳)借:应交税费—应交增值税(安装及其他)

另外请问其他业务收入的要记其他应收账款,可以记应收账款吗

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