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你好,有个问题请教一下哈: 我收到一个费用的发票56.5元 做账是: 借:费用50 应交税费- 进项税额:6.5 贷:其他应收款:56.5 我收到负数发票后直接冲回上边的分录就还是税金做进项税额转出呢

2025-03-06

直接走上面的相反或者负数分录就可以。

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