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会计实操,老师,我想请问一下,甲公司本年购买的固定资产,没有付款,没有发票,账上做的是暂估,并且已经计提了折旧,现在公司和乙方已经确认,由乙方付全部款项,固定资产也归乙方,以后供应商开发票也开给乙方,请问甲公司本年怎么做这个分录, 是不是把计提的累计折旧红冲掉,把暂估的固定资产也红冲掉, 由乙方和供应商重新签合同?乙方在按照原值重新入账

2024-10-18

是的,需要计入乙公司的固定资产。

是的。

老师,那甲方做的分录 借:累计折旧 贷:制造费用-固定资产折旧 借:应付账款-暂付 贷:固定资产-**设备 这样对吗

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