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因为员工在最近填写了专项附加扣除,管理员联系我们更正申报了,申报后个税减少了,就存在之前多交了个税,这种个税部分我应该怎么做账务处理呀

2024-10-09

可以在次年汇算清缴时退税,也可以申请退税。

退税的时候再做分录的,做交税和计提的相反分录冲减。

那我现在账务上面要怎么处理呢,还是说不用做处理呀

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