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老师,7月份有认证1张进项发票,税额123.79元也已抵扣。 9月份专管员通知要进项税额转出, 会计分录怎么写: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 123.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 123.79 因为税额也抵扣,还有分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 123.79 贷:应交税费-未交增值税 123.79 以上2个分录这样对吗?

2024-09-22

转出是 借:xx成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 123.79 贷:应交税费-未交增值税 123.79。

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