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老师,你好! 老板微信收款销售主营业务收入(检测仪)1800元,然后又转给进货厂家(成本)1300元,现在就把500元差价转给我做账,1800元我还开了发票 1、我是必须公户上要收款1800元,然后再转出进货的1300元吗? 2、我是否可以做会计分录(借:应收账款1800元 贷:主营业务收入等),然后又做一笔(借:库存商品 贷:应付账款1500元),这应收和应付相抵消,差价我就转入公户,但又不是同一公司, 请问,老师,应该怎么做?

2024-09-19

按照你发的做帐的,应收应付相互抵消,可以出具说明附上的。

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