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老师,我本月进项11330.1,待低扣7781.55,进项18484.55,报表上体现应交增值税为2025.22,但报税那里实际应缴增值税为0,请问这个待抵扣的7781.55怎么入账?

2024-07-06

每月结转进销项,进项大于销项的未交增值税在借方,未交增值税最后的余额 借方就是留底金额,贷方就是应交。

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