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老师,请教您个问题,我公司是小规模纳税人,今年3月份时对方支付我们公司23万元,当时没有要发票,后来8月份时又要票了也给对方开具了,但是当时8月份时我做个一笔收入,没有冲原来的无票收入,现在还该怎么办?

2023-11-08

账上需要把多做的收入做红字分录冲减的,如果也重复申报了的,需要修改申报表,在8月把已经做过无票收入申报的部分填写负数的。

老师在吗

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