需要按照开票的税率填写对应的行次,计算税额进行申报的,后期红冲的话是冲减的当月的收入,在开红字发票的当月申报时按照减去红字发票后的金额填写申报表。
这个不需要处理的,有这个业务的话是正常的。
您好,我想问固定资产清理后有营业外收入,财务报表体现营业外收入,但报税时需要填增值税报需要填出售固定资产的无票收入,导致增值税报表的收入与财务报表收入不一致,怎么办?
谢谢老师请回复
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