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老师专票抵扣报税时多抵扣了,后面一个月进项转出又填多了,本月报税应该怎么处理,账务上面怎么处理

2023-03-13

每月根据当月的进销项做结转 进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 销项大于进项的 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税 根据实际转出的金额做 借:xx费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税。

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