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老师好,我们是零售茶叶行业,我们之前向茶农进货的时候是法人转账给茶农的,这个茶农不开发票给我们,我们需要怎样去做这笔账呢?

2023-03-07

借:库存商品 贷:其他应付款。

法人转款的话贷方是计入其他应付款的,不计入库存现金的。

有差多1000万的库存现金,全部挂在其他应付款,这是不是不合理啊,还有结转成本,以及企业所得税应该怎样处理呢?是不是涉及到的问题会很多

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