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老师,我们是建筑施工企业,现在甲方让开工抵房的发票。这个工抵房没有过户给我们公司,然后我们现在还没有卖出去,在卖的途中,这个我们收到工抵房的时候怎么做账,过户给别人的时候怎么做账?还有就是我们卖房子的时候售价低于工抵房的工程款怎么做账?

2023-01-31

借:固定资产 贷:应收账款,过户的时候按照销售固定资产 借:固定资产清理 累计折旧贷:固定资产(原值) 然后根据销售的金额 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项,然后将固定资产清理的余额转到资产处置损益里,资产处置损益借方表示亏损,贷方表示盈利的部分。

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