当前位置 :

会计教练 >  在线问答
关注

老师 我公司13年买了一张车,落户到公司名下 购入时借:固定资产 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:其他应付款—(法人垫付) 到目前为止还在挂在其他应付款,一直没有支付,折旧计提完了 然后12月份法人把这张车过户到自己名下了 转出固定资产的分录要怎样写呢

2022-12-26

固定资产转入清理:借:固定资产清理(固定资产账面价值) 累计折旧 (已经计提的累计折旧)固定资产减值准备(其账面价值) 贷:固定资产 发生清理费用时收到专票:借:固定资产清理 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款等 收回出售的固定资产价款 残料价值和变价收入 : 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费--应交增值税(销项税额) 材料入库按残料价值: 借:原材料 贷:固定资产清理 清理净损益: 如果是净收益:借:固定资产清理贷:资产处置损益 如果是净损失:借:资产处置损益贷:固定资产清理

找不到满意答复?或者有相关的问题要问?