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老师你好 我想问一下 我们是空调的批发零售 客人购买一套中央空调会付一部分定金 等要出库的时候再付部分的货款 (这时候还是部分出库)等最后全部出库的时候 再把余款付清 一般没有开票 我要这么核算收入与成本?收的定金做预收账款 ?出库部分按出库部分确认收入和成本?

2022-11-21

收到预付款时 借:银行存款 贷 :预收账款 发货时确认收入 借: 预收账款 贷:主营业务收入 同时结转成本 借 主营业务成本 贷:库存商品 收到余款时 借:银行存款 贷:预收账款 一般预收账款没有余额

1,如果你们是一般纳税人,发货时确认无票收入 借:预收账款 (价税合计)贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额),按照应税销售品的税率做价税分离,收入的金额是不含税金额入账。如果你们是小规模 借: 预收账款 贷:主营业务收入,按照出库单上的金额做收入就可以了。发货的商品销售出去多少钱 收入就是多少。这样理解是对的, 2、收到预付款时 借:银行存款 贷 :预收账款 ,到余款时 借:银行存款 贷:预收账款 ,这两笔款是抵做收入的这笔分录的啊,借: 预收账款 贷:主营业务收入,预收账款时没有余额的。也就是收在收到余款时时按照客户欠多少钱补你们公司多少钱的,一般是无余额的那。

发货时确认的收入金额是根据发货商品来确认吗?我一直不明白 确认的收入金额应该是多少

发货的商品销售出去多少钱 收入就是多少?

预收账款没有余额?没有发货之前都在预收账款科目下啊

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