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老师好!去年预提的成本费用92万,今年年初结转到了其他应付款—预提费用科目了,然后五月份汇算清缴的时候,纳税调增了47万,交了47万的税,我想问一下这个47万如何冲其他应付款—预提费用呢?会计分录咋做?谢谢!

2022-11-17

去年预提了成本费用92万的是因为当时没有发票是吧,缺进项发票92万,汇算清缴了47万的税。是因为47万的成本费用发票还是没有开出来是吗? 如果是的话,那这些成本费用的业务是你们公司实际发生的吧,等后期开出了发票在做调整的那,冲回其他应付款的预提费用的。

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