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老师好!去年预提的成本费用92万,今年年初结转到了其他应付款—预提费用科目了,然后五月份汇算清缴的时候,纳税调增了47万,交了47万的税,我想问一下这个47万如何冲其他应付款—预提费用呢?会计分录咋做?谢谢!

2022-11-17

这47万是不是咱们公司的正常的实际的业务那,成本费用在税务口径上是凭票入账的那,如果没有发票税局是不认可的,不承认这部分的费用的产生的那。肯定要纳税调增的啊。至于其他应付款怎么冲账是要等发票开来的那.

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