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老师好!去年预提的成本费用92万,今年年初结转到了其他应付款—预提费用科目了,然后五月份汇算清缴的时候,纳税调增了47万,交了47万的税,我想问一下这个47万如何冲其他应付款—预提费用呢?会计分录咋做?谢谢!

2022-11-17

如果是公司的正常的实际的企业产生的成本费用的话,等到发票开出之后在冲销的那

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