你们是借入还是借出呢?是与企业之间的借款吗?
借:营业外支出 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税,需要体现视同销售的增值税的。
你们增值税是按季申报的话就按季度做的,按月申报的话就按月做的。
小规模,你们如果涉及到的业务 是3%的征收率的话,如果是开具发票开具的是免税发票,如果不开具发票的话 ,这个也是可以做无票收入申报 免税;但是如果你们涉及到的业务是征收率5%的话 这个是不直接免税的呢,但是如果你们开票金额加上没有开票的金额 没有超过45万的话是可以免税的呢 所以亲是要分情况的呢
老师,小规模公司借出,企业之间借款
老师,按年利率一年做一次账还是一个月做一次?
老师,小规模不开票不是免增值税的吗?应交税费填0吗,还是直接去掉
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