这个首先要看一下具体的原因的呢 是多记了 还是记错科目了呢 还是说 应付的款 不付了呢 还是其他什么原因呢 如果是多记了 做相反的分录冲减就可以的 如果是 记错科目 那么你们把这笔分录冲了 重新按照正确的分录写 或者是错的科目和对的科目对换一下就可以的呢 如果是应付的不支付看 你可以把应付账款 转到营业外收入
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