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老师,我们是施工单位,公司拿到项目后直接给我们做,他们收到款时是借银行存款,贷应收账款-项目名,然后把工程款付给我们时,是借其他应收款,贷银行存款,等结算时再转入成本,老师那我这边收到钱要怎么做账,怎么跟她们做往来呢

2022-03-20

你们在收到款项的时候确认收入,借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项 平时的施工支出发票是发给哪个公司的呢?

那在平时支出的时候计入工程施工科目,确认收入的时候,将工程施工结转到主营业务成本。

老师,内账的,没有发票

好的,谢谢

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