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请问收到这两张发票分别怎么做会计分录?不含税这张是代收工资及单位部分的社医保,含税那张是劳务费。发放工资又要怎么做分录?需要计提工资吗?

2022-03-03

你们是付款方,收到这两个发票是一样的分录的,借:管理费用等 贷:银行存款等 个税 社保是由人力资源公司申报的。

第一张是 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 第二张选择差额计税的是 借:银行存款等 29448.25 贷:主营业务收入 25448.25/1.05 应交税费-应交增值税-销项 25448.25/1.05*0.05 借:主营业务成本 25448.25/1.05 应交税费-应交增值税-抵减税额 25448.25/1.05*0.05 贷:应付职工薪酬等

不是的,我是劳务派遣公司,我是收款方,

收到,谢谢老师

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