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12月少计提了费用,请问是在1月支付收到专票时分录怎么处理?(例:12月计提 借 管理费用 7000,贷:应付账款 7000,实际1月支付含税金额为8500,进项税额为481.13)要做以前年度损益调整吗?汇算清缴需调整吗

2022-02-16

金额不大的话可以直接补计提的 借:管理费用(差额 ) 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 就不需要通过以前年度损益调整了。

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