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请问老师,我账面上有两百万的留抵税,21年9月份补充申报18-20年的增值税,税款20万,滞纳金10万,这三十万都是挂欠税款,年底税局通知说要用留抵税抵挂欠税。请问抵完之后我要如何做账务处理?

2022-02-11

留底税额抵滞纳金 借:营业外支出 贷:应交税费-未交增值税 欠税的20万需要补入账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 20万 结转三级明细差额 借:应交税费-应交增值税-销项 20万 贷:应交税费-未交增值税

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