那货物放在你们公司的时候,不做账的,可以做一个表格备查,销售之后确认收入,再入库结转成本的。
确认收入 借:银行存款等 贷:营业收入 应交税费-应交增值税-销项 借:库存商品 贷:银行存款等 借:营业成本 贷:库存商品
是一样的,你们实际支付多少就按照多少计入成本的。
还没有支付的话按照应支付的商品的金额计入应付账款的。
应该怎么写分录
老师,如果用银行存款付的话就和出纳的银行存款余额不一样了,这样的话应该怎么办
我们没有支我们还没有支付
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