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老师拿到这样的工资表,该怎样做账写分绿

2022-01-17

按照应发工资计提 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人部分社保 应交税费-个税等。

本月实际发放了吗?没有发放不做账的。如果发放了做发放的分录 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等

这年终奖15000和12000是以前计提了一部分的,这个怎样处理

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