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老师你好,2021年暂估100万,在2022年3月开的发票并收到了这个发票,这个暂估在2021年咋处理,在汇算清缴时需要怎样做啊

2021-12-27

实际业务发生在2021年的,不需要做账务处理了,直接将发票留存或者附到之前的分录后,汇算清缴之前取得就可以税前扣除的。

是的,或者把发票单独留存。

老师,这个把2022年的发票附到2021年的那笔暂估分录上就可以吗

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