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请问一下,就是外账的,这个要入银行存款的,因为两张原始凭证不同时间来,会计就以为是两笔业务,后面查了是同一笔,走的银行存款的,但是这个是10月份的,都已经结账装的凭证了,而且也报税了,该怎么改正过来

2021-12-12

可以在本月做一笔相反的分录冲减的,借:库存现金 正数 借:销售费用(红字)

不会的。

这个会不会对报税有影响,因为之前都是根据这个月费用多少进项多少开的发票

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