如果预付款项不多的可以不设置预付账款科目 把预付账款的金额记到应付账款的借方 把预付账款的借方转到应付账款 借 应付账款-某某公司 贷预付账款-莫某公司 金额写 预付账款的余额 这样预付账款就可以和应付账款对冲(同一个客户)
*版权声明:本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答,未经许可不得以任何形式复制、转载;如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
*因部分内容时间过早,由于会计准则、税法的更新,部分回答对于现在可能已经失效,请各位网友斟酌参考,如有内容有误,感谢纠正。【反馈】
版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1