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老师,公司5月租房,10月收到发票,是一年的房租费金额,会计分录从5月开始如何写

2025-12-24

5月支付房租但未收到发票时,按权责发生制暂估入账:借:预付账款贷:银行存款5月至9月,每月末摊销房租费用:借:管理费用/销售费用-租赁费贷:预付账款10月收到发票时,先红冲5月暂估分录,再按发票金额重新做支付分录,并调整已摊销金额的差异(如有)。后续月份按发票金额继续摊销至期满。

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