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老师,出口业务,10月份错把征税13%开成免税,11月份红冲,并开具正确发票,上个月报税时按未开票收入报的,并强制提交,这个月报税时发现免税金额累计金额比实际少了,该怎么办

2025-12-02

系统不通过的话需要大厅申报的,并且说明情况提交相关资料。

一般不会的。

系统可以通过,就是累计金额不对,后面会不会出现问题

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