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老师,请问财务在10月申报9月经营所得税个人扫描支付的,雷要报销,那会计账分录是不是在9月 借:应交税费 贷其他应付款 到11月才支付报销时:借其他应付款 贷银行存款 还是將税记入管理费用,?但财务11月才报销支付哟 借管理费用 贷银行存款 麻烦老师帮解释一下原理,谢谢

2025-11-07

9月应计提税费:借:管理费用-税费 贷:其他应付款 11月支付报销时:借:其他应付款 贷:银行存款 原理:费用应在发生时确认(权责发生制)。9月已发生纳税义务,应计入当期费用,通过"其他应付款"科目过渡,待11月实际支付时冲销。不应直接记"应交税费",这是用于增值税等直接税务机关征收的税款。

那如果现在不在公户支出这一笔税款,那又怎么样做分录,怎样账务处理呢

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