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请问老师我在申报企业所得税的时候遇到营业外收入数据提示不符合的情况,这应该怎么处理?提示的数据刚好是二季度小规模免税的3%的增值税+三季度减税的2%的增值税。二季度免税的1%增值税已经入营业外收入,三季度的1%实缴增值税已入应交税费了。 现在提交申报提交不了,应该怎么操作?

2025-10-12

这个是系统月初的时候有问题 这个你可以晚点申报 或者是联系税务局

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