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老师,我把去年的暂估红冲了,重新发票入账,成本是不是也得调整啊,怎么调呢

2025-08-01

成本调整到当期,具体分录如下:1. 红冲原暂估:借:应付账款-暂估(红字)贷:原材料/库存商品(红字)2. 按发票入账:借:原材料/库存商品(实际金额)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款3. 差额调整:若发票金额>暂估:借:主营业务成本贷:原材料/库存商品若发票金额<暂估:借:原材料/库存商品贷:主营业务成本注意调整金额为实际发票与暂估的差额部分。

是的,成本需要相应调整。具体调整方法: 1. 红冲原暂估分录 2. 按实际发票金额重新入账 3. 差额部分调整当期成本 4. 确保调整后的成本与实际业务一致

成本调整成当期的是吗,老师给列个分录吧,具体再讲讲

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