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老师您好,一般纳税人4月份的收入,已缴纳增值税和附加税印花税,现在发生销售退货,红冲发票,怎么做账,怎么办理退税呢?

2025-07-24

红冲之前的分录写一个一样的,数字用负数表示冲回; 本期开具的红字发票,是可以抵减本期的蓝字发票金额,按照抵减后的金额申报填写

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