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老师,有个问题想请教下,就是上月计提工资比如说是19万,下月发放时扣除了社保,个税公积金,与计提数少了300块的样子,这个金额是扣的员工宿舍水电跟迟到费用,这300块应该发放工资时怎么做?

2025-07-23

发放工资时,这300元差额应通过"其他应收款-员工扣款"科目处理。会计分录为:借:应付职工薪酬 190,000贷:银行存款 189,700贷:其他应收款-员工扣款 300

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