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老师,客户原来没要发票,货款已经打过来了,最近又要求开发票,怎么做账?

2025-06-06

先把之前做的分录冲掉 然后根据发票重新入账 账务上不难处理 需要注意的是申报的时候 如果之前申报了无票收入 现在开了发票 需要在无票收入栏次填写负数冲销 系统一般不会支持负数 这个点需要注意一下

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